Befektetői közlemények
A Magyar Telekom 2017. második negyedéves eredményei
Budapest, 2017. augusztus 2. 18:00
A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója ma
közzétette 2017. második negyedévre és első félévre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) szerinti konszolidált pénzügyi eredményeit.
Főbb pénzügyi mutatók:
Főbb stratégiai eredmények:
- A Csoport bevételek
1
növekedése elsősorban a magasabb RI/IT bevételeknek köszönhető, amit az EU által támogatott projektek megugrása okozott
- A mobil szolgáltatási bevételek növekedése folytatódott, mivel az adat bevételek emelkedése ellensúlyozta az erős verseny miatt fogyatkozó hangalapú bevételeket
- Tovább folytatódott a készülékértékesítési bevételek növekedése, főként a magasabb magyarországi okostelefon eladásoknak köszönhetően
- Az alacsonyabb szélessávú internet bevételek hátterében az erős verseny áll, hozzájárulva a vezetékes bevételek csökkenéséhez
- A bruttó fedezet csökkent, mivel a magas fedezettartalmú hang bevételek csökkenését csak részben ellensúlyozta az alacsony fedezettartalmú készülék típusú értékesítési bevételek növekedése
- Az EBITDA csökkenést az alacsonyabb bruttó fedezet okozta, amit csak részben tudtak a költséghatékonysági intézkedések ellensúlyozni
- A folytatódó tevékenységekből származó Szabad Cash Flow csökkenés oka a 2016. első félév eredményét 11,3 milliárd forinttal javító egyszeri profit fokozó tételek (Origo és Infopark G épület eladásának) torzító hatása
- A Crnogorski Telekom eladása 36,4 milliárd forint nettó készpénzbeáramlást eredményezett 2017. első negyedévben
- A nettó eladósodottsági ráta 39,1% volt 2017. június végén; a negyedév során tapasztalt emelkedést az osztalékfizetés okozta
Christopher Mattheisen vezérigazgató így nyilatkozott:
„A
Csoport bevételek jelentős mértékben, 8,9%-kal tovább nőttek 2017. második
negyedévben az előző év azonos időszakához képest. Az EBITDA azonban 1,8%-kal
csökkent, mivel a sikeresen végrehajtott költségcsökkentési intézkedések nem
tudták teljes mértékben ellensúlyozni a bruttó fedezet csökkenését.
Mindazonáltal, számos említésre méltó eredményt tudtunk felmutatni az időszak
során, melyekre szeretném felhívni a figyelmet.
A magyarországi szegmensben a március
végén bevezetett új szerződéses mobil-portfólió kedvező piaci fogadtatásnak
örvendett, több mint 300 000 előfizető váltott át az új csomagokra. Ezen
ügyfelek jelentősen magasabb adatforgalmi előfizetésekre váltottak, aminek
köszönhetően az átlagos forgalom közel 50%-kal nőtt valamint az egy előfizetőre
jutó átlagos árbevétel szintek is növekedtek. Az új portfólió rugalmasságának
köszönhetően, továbbá a kötelező feltöltőkártyás regisztrációhoz kapcsolódó,
ügyfélmegtartásra vonatkozó megnövekedett aktivitásunk eredményeként a második
negyedévben az előző negyedévekhez képest 50%-kal nőtt azon ügyfelek száma,
akik feltöltőkártyásról szerződéses csomagra váltottak. A kötelező regisztráció
eredményessége meghaladta előzetes várakozásainkat, az ebből a szegmensből
származó bevételeink több mint 95%-át sikerült megtartani.
A negyedév során folytatódott a
nagysebességű internet hálózatunk kiépítése, így mára már több mint 2,9 millió
magyarországi háztartásban elérhető ez a szolgáltatásunk. A vezetékes
előfizetők számának növelése és a modernizált hálózatunk kínálta előnyök
kiaknázása érdekében tett különböző kezdeményezéseink eredményeként ma már több
mint 600 ezer ügyfél használja a nagysebességű internet hálózatot, TV
előfizetőink száma pedig meghaladja az egymilliót. Az új “Flip” márka
bevezetése egy példa ezen kezdeményezésekre, amely Magyarország olyan
területein érhető el, ahol jellemzően nem a Magyar Telekom szolgáltatásait
választják. A Flip ajánlata egy rendkívül kedvező árú 3Play csomag, melyre
hűségszerződés nélkül fizethetnek elő az ügyfelek, cserébe az egyszerűsített,
online, önkiszolgáló ügyfélszolgálatért.
A rendszerintegrációs és IT
szolgáltatásokból származó bevételeink éves szinten közel megkétszereződtek. Ez
elsősorban annak köszönhető, hogy nőtt az EU finanszírozással támogatott
projektek száma, amik jellemzően IT eszközök és szoftverek biztosítására
vonatkozó szerződések, jóllehet ezek jelentősen
alacsonyabb fedezet tartalmúak. Arra számítunk azonban, hogy ezen projekteknek
köszönhetően a jövőben sikerül megszereznünk számos magasabb fedezet tartalmú
IT szerződést, mivel számítunk az újonnan kialakított ügyfélkapcsolatokra és
vezetékes eszközberuházásokra.
Macedóniában tovább folytatódtak az előző
negyedévek során tapasztalt kedvező folyamatok. A mobil szegmensben a mobil
végződtetési díjak csökkentése ellenére az egy előfizetőre jutó átlagos
árbevétel tovább nőtt annak köszönhetően, hogy a szerződéses ügyfelek száma
valamint a mobil szélessávú forgalom is emelkedett. A 2016. második negyedévben
könyvelt végkielégítési költségek hatása nélkül számolva stabilizálódott az
EBITDA az év második negyedévében.
Az év első felében tapasztalt kedvező
folyamatokra alapozva, a rendszerintegrációs és IT szegmens erős
teljesítményének, valamint a vezetékes és mobil készülékek iránti erős
keresletnek a folytatódását feltételezve arra számítunk, hogy 2017-ben a
bevételek az eredetileg tervezettnél magasabbak lesznek, 580 milliárd forint
körül alakulnak majd. Eredeti célkitűzéseink minden további eleme változatlanul
marad, mivel a bevételek növekedése nagyrészt olyan bevételforrásoknak köszönhető,
melyek alacsony jövedelmezőségűek és elsősorban arra szolgálnak, hogy erősítsük
és bővítsük az ügyfélkapcsolatainkat, semmint, hogy azonnali megtérülést
hozzanak.”
Publikus célkitűzés*:
*a Crnogorski Telekom pénzügyi eredményei és a többségi részesedés átruházásáért kapott tranzakciós ár nélkül
** módosított, nagyjából 560 milliárd forintról
Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmaz. Azon megállapítások, melyek nem múltbeli
eseményekre vonatkoznak (azaz a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentések), jövőre vonatkozóak. Ezen
kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, ezért nem lenne helyes ezen kijelentésekre
a kellő mértéket meghaladó módon támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések azon időpontbeli állapoton alapulnak, amelyben
ezen állítások elhangzanak, s nem vállalunk kötelezettséget arra nézve, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy
jövőbeli események alapján a továbbiakban nyilvánosan frissítsük, módosítsuk.
A jövőre vonatkozó kijelentések önmagukban rejlő kockázatokkal és bizonytalanságokkal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek az előretekintő jellegű megállapításoktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2016. december 31-ével végződött év pénzügyi beszámolójával együtt olvasandó, amely elérhető weboldalunkon a https://www.telekom.hu-n, és amely a Nemzetközi Számviteli Szabvány Testület („IASB”) által kibocsátott és az Európai Unió által elfogadott, Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok (IFRS) figyelembevételével készült.
A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokkal (IFRS) összhangban készített kimutatások mellett a Magyar Telekom nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatókat is közzétesz, többek között EBITDA, EBITDA ráta és nettó adósság mutatókat. Ezek a nem-GAAP mutatók kiegészítik, nem pedig helyettesítik az IFRS szerint közzétett információkat. A nem-GAAP pénzügyi teljesítménymutatók nem azonosak sem az IFRS, sem más, általánosan elfogadott számviteli elvek szerint készített mutatókkal. Előfordulhat, hogy más társaságok ezeket a fogalmakat más módszertan szerint határozzák meg. A fogalmak értelmezéséhez további részletes információ található a pro forma számok összeegyeztetése oldalon, amely megtalálható a Magyar Telekom Befektetői Kapcsolatok honlapján: www.telekom.hu/befektetoknek.